丸井健康保険組合

サイトマップ
健保会館のご利用時間・アクセス

適用・給付業務

各種申請用紙ダウンロード

健康づくりメニュー

婦人科検診のご案内
けんぽの広場
  • 休日・夜間救急医療機関
  • ここカラダ
TOP
けんぽからのおしらせ(決算公告 他)
| 公告 | 決算報告 | 予算の概要 |

予算の概要

平成25年度

2月15日(金)に開催された第170回組合会で、平成25年度の予算が承認されました。予算の概要をお知らせします。

◇一般勘定

<経常収入>

  • 被保険者数は前年比99%、標準月額報酬は前年比98%、報酬総額は前年比94%となりますが、一般保険料率を6.8%としたため前年と比較して約2”81百万円収入が増える見込みです。

<経常支出>

  • 保険給付費は医療費の増加傾向を踏まえ、1人当りの給付額を前年4%増で見込みました。加入者数減を考慮し、前年と比較して39百万円(103%)の増加となる見込みです。
  • 納付金(国への拠出金)は国が定めた額となっており、前年と比較して前期高齢者納付金が大きく増加し、全体では4”10百万(146%)の増となります。
  • 将来に向けた疾病予防・健康づくりにより特化した事業を推進する一方で、制度や事業の運営については効果的・効率的な視点に立った取組みを推進するよう今後も改善をはかっていきます。

<経常収支>

  • 今年度は保険料率を6.8%に設定し事業の運営にあたりますが、経常収入は27億円(113%)、経常支出は35億円(116%)と7年連続での収支の赤字となる見込みです。

<別途積立金繰入>

  • 経常収支合計の赤字額を補填するため、別途積立金から10億円弱を繰入れます。
科 目
H25年度
予算額(万円)
H24年度
決算見込比
収 入 保険料収入
248,616
112.7
保養所利用料
8,330
120.0
利子収入
380
58.5
その他
9,269
117.4
経常収入
266,595
113.0
支 出 保険給付費
157,300
102.5
納付金
130,791
145.7
 前期高齢者納付金
42,067
586.4
 後期高齢者支援金
71,030
107.0
 退職・拠出金
17,695
109.1
保健事業費
41,688
110.0
 疾病予防費
19,947
107.1
 特定健康診査事業費
2,240
154.4
 特定保健指導事業費
550
141.2
 保健指導宣伝費
735
143.6
 箱根保養所費
16,065
108.1
 健保会館費
2,051
99.4
病院診療所費
12,450
99.1
事務所費
9,030
99.7
その他
470
110.3
経常支出
351,729
116.0
経常収支合計
▲85,135

◇介護勘定

  • 平成25年度の介護保険料率は1.28%(前年+0.02%)となります。
科 目
H25年度
予算額(万円)
前年比
収 入 介護保険料
30,550
99.8
前年度繰越金
700
70.0
繰入金
400
−  
収入計
31,650
100.2
支出 介護納付金
31,600
103.6
介護保険料納還付金
50
−  
積立金繰入
−  
支出計
31,650
103.8


| 平成25年度予算 | 平成26年度予算 | 平成27年度予算 | 平成28年度予算 |
| 平成29年度予算 | 平成30年度予算 |


| 公告 | 決算報告 | 予算の概要 |